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Delta Air Lines:デルタエアライン ($DAL)Q2決算報告

2024/07/11に発表されました、Delta Air Lines (NYSE: DAL)Q2の決算報告です

デルタ航空は、旅客と貨物の定期航空輸送に従事している。 航空部門と製油所部門を通じて事業を展開している。 航空部門は旅客と貨物の定期航空輸送を提供している。 精製部門は航空会社にジェット燃料を供給している。


基本的に経営陣側の発言のポイントだけに絞り込んであります

決算業績・財務発表プレスリリース

https://s2.q4cdn.com/181345880/files/doc_earnings/2024/q2/earnings-result/Delta-Air-Lines-Announces-July-Quarter-2024.pdf

◆決算内容

EPS予想:$2.38に対し、結果$2.36でした   ミス
売上高予想:$15.45Bに対し、結果$16.7Bでした OK

Q3ガイダンス
EPS予想2.06に対し、結果$1.7〜$2.0提示 ミス

売上高:予測$15.39Bに対し、新ガイダンス$15.8〜16.11B提示 OK

FY24ガイダンス
EPS予測:$6.58に対し、新ガイダンス$6〜7提示 ミス
通期フリーキャッシュフロー: 30億ドル〜40億ドルとの事

◆財務結果分析とハイライト

売上高、EPS、ガイダンス

  • 売上高: 167億ドル

  • EPS: 2.01ドル(調整後EPS: 2.36ドル)

  • ガイダンス:

    • 通期EPS: 6ドルから7ドル

    • 通期フリーキャッシュフロー: 30億ドルから40億ドル

その他の重要ポイント

  • 営業利益: 23億ドル、営業マージン13.6%(調整後: 14.7%)

  • 税引前利益: 18億ドル、税引前マージン10.6%(調整後: 13%)

  • 営業キャッシュフロー: 25億ドル

  • フリーキャッシュフロー: 13億ドル

  • 債務支払: 14億ドル

  • 総債務: 180億ドル(四半期末時点)

  • 調整後債務対EBITDAR比率: 2.8倍

収益環境と見通し

  • 2024年6月四半期の記録的な売上高: 前年同期比5.4%増

  • 国際パフォーマンス: 2023年の記録的なパフォーマンスに基づき、国際乗客収益は前年同期比4%増

  • 法人旅行需要: 6ヶ月連続で二桁成長

  • プレミアム、ロイヤリティ、その他の収益源: 総収益の56%を占める

コストパフォーマンスと見通し

  • 非燃料単位コスト(CASM-Ex): 前年同期比0.6%増

  • 調整後燃料コスト: 28億ドル、前年同期比12%増

  • 燃料効率: 14.3ガロン/1,000 ASM、前年同期比1.1%改善

バランスシート、現金および流動性

  • 調整後純債務: 192億ドル、2023年末比23億ドル減

  • 四半期末の航空運賃債務: 94億ドル、2023年末比24億ドル増

その他のハイライト

  • お客様の満足度: J.D.パワーのファーストクラス/ビジネスクラス、プレミアムエコノミー部門でトップ評価

  • 社員の文化と福利厚生: 2024年6月1日より全世界の対象社員に対し基本給を5%引き上げ

  • 環境、社会、ガバナンス(ESG)の取り組み: 「2023年ESGレポート」を発行

    以上となります。

    尚、決算、収益 プレスリリースのまとめは一部生成AIを活用しております。予めご了承ください。


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