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2023年2月21日 決算 その1

2月21日寄り付き前

HD /ホームデポ /専門小売

⭕️GAAP EPS:実際$3.30 予想$3.28
❌売上高:実際$35.83B 予想$36B
前年同期比売上高成長率:0.3%

Memo:
商品在庫は248.9億ドルに増加し、予想の255.3億ドルより縮小。
平均チケットは前年比5.8%増の90.05ドルとなり、コンセンサス予想の6.44%より軽い。
既存店売上高は0.3%減少。

2023年度の見通し:
売上高および既存店売上高の成長率は2022年度と比較してほぼ横ばい。
営業利益率は時間給従業員に対する年間約10億ドルの追加報酬を反映して約14.5%。
税率は約24.5%。
希薄化後一株当たり利益減少率は一桁半ばを見込む。

1株当たり2.09ドルの四半期配当を発表、前回の1.90ドルから10%の増配となる。


WMT /ウォルマート /食品 ドラッグ小売

⭕️EPS:実際$1.71 予想$1.51
⭕️売上高:実際$164.05B 予想$158.67B
前年同期比売上高成長率:7.3%
ガイダンス:
❌来四半期通期EPS:実際$1.25-$1.30 予想$1.37
❌2024年通期EPS:実際$5.90-$6.05 予想$6.51

Memo:
ウォルマート米国既存店売上は8.3%、2年前と比較して13.9%の成長。
ホリデーシーズンの売上は1.8%増加し、平均チケットは6.3%増加。

eコマースの成長率は17%、2年前と比較して18%。食料品分野でのシェア拡大が継続。

サムズクラブは取引件数が6.7%、平均チケットが5.2%増加。
既存店売上は12.2%増、2年前と比較して22.6%増。
会員数は過去最高を更新し、会員収入は7.1%増。

ウォルマート・インターナショナルの総売上高は2.1%増の276億ドル。

グローバル広告事業は20%以上の成長、米国Walmart Connectの41%増が牽引。

調整後営業利益は、6.9%増加し、64億ドル。

第1四半期の見通し:
連結売上高は恒常為替レートベースで4%~4.5%の増加、調整後EPSはコンセンサスの1.37ドルに対し1.25~1.30ドル。

2024年度の見通し:
連結売上高は恒常為替レートベースで2.5%~3.0%の増加。

米国ウォルマート売上高は2.0%~2.5%の増加。

燃料を除くサムズクラブ米国売上高は約5.0%の増加。

燃料を除くウォルマートインターナショナル売上高は恒常為替レートベースで約6%の増加。

調整後1株当たり利益は、予想後補充法による影響0.14ドル含む5.90~6.05ドル 資本支出総ドルベースで横ばいから微増(総ドルベース6.51ドル。(コンセンサスは6.51ドル)。

1株当たり0.57ドルの四半期配当を発表、前回配当の0.56ドルから1.8%増配。



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