最終試験に向けて復習してみた     - Ord3 HandsOn - Intermediate Ⅰ-

HandsOn - Intermediate I


Q1: 北海道を除き、赤字の1都道府県を除けば劇的に利益が向上する地域の担当マネージャーを教えてください。

動画時間:3:30-/15:00/-21:30

フィルターされるものを(選択・除外)

・都道府県を地図データにし、都道府県から地図データを作成
緯度を2つにすることで、片方に都道府県ごとの利益を表示する
⇒二重軸にする
・都道府県のほうの利益を、SUM[利益]>0として、赤字黒字を分かりやすくする
・SUM[利益]>0をサイズに入れることで、赤字を大、黒字を小の〇で表現
・地図をフィルターにし、フィルターされるものを(選択・除外)にする 


Q2: メーカーごとの売上の分布を見たとき、利益が赤字になっているメーカーの売上に特徴はありますか?なお、メーカーごとに作っている商品のカテゴリが異なるので、カテゴリも分けられるよう考慮して表現してください。メーカーの情報はExcelに入っていないので、「サンプル-スーパーストア-メーカー情報.tdsx」を使用してください。

動画時間:21:30-32:00(ブレンディング)-39:30(ビジュアライズ)-(ブレンディングなど)-1:11:30

データでデータブレンディングを選択し、カスタムで製品Idと製品IDをブレンドする 

・データのブレンディングを行う※製品IDと製品Idができそうだが、名前が異なる(=鎖のマークがでない)
データでデータブレンディングを選択し、カスタムで製品Idと製品IDをブレンドする。または、名前を変更するだけでもブレンドできる
・プライマリーデータソース(青)にセカンダリデータソース(オレンジ)にメーカーをもっていく
・ドットの重なりをみえるようにするために、密度をつかったり、枠線をあえてつかわなく薄くして、重なり部分の色が濃くなるようにするなどの表現もある
・ジョインは一行一行くっつける。ブレンディングは集計したものをくっつける(セカンダリにない行の項目はブレンドされない。)
※「*」はカテゴリで1つに絞れないときに出現する(別カテゴリに同サブカテゴリがあるなど)
・JOIN&クロスデータベースJOIN:ファクトテーブルとマスタテーブルの結合
・ブレンド:多対多リレーションシップなどでJOINした際に値が合わないデータを結合するファクトテーブル同士の結合)…データ粒度が違う者同士をくつける
・クロスデータベースJOIN:すべてのディメンションで自在に分析可能。LOD表現もばっちりOK。


Q3: 1年前の売上を目標金額としたとき、2016年の売上が目標未達成だったカテゴリを教えてください。
【オプション問題】そのカテゴリは95%は達成していましたか?

動画時間:1:11:30-1:18:00

2016年の売上:IF DATEPART('year',[オーダー日])=2016 THEN [売上] END
・2015年の売上(2016年の売上目標):IF DATEPART('year',[オーダー日]=2016 THEN [売上] END)
⇒リファレンスラインで2015年売上を標記
分布バンドで95,100%で下塗


Q4: 1行単位で記録されている1商品取引ごとの利益を見たとき、最も大きな利益を出している商品取引のあるサブカテゴリはどれですか?また、そのサブカテゴリの合計利益は他のサブカテゴリに比べて好調でしょうか?
【オプション問題】
1.対象サブカテゴリの赤字レコードを除外すると合計利益のサブカテゴリランクがどのくらいあがりますか?
2.対象サブカテゴリで赤字レコードを出しているのはどこのメーカーが多そうでしょうか?

動画時間:1:18:00-1:30:30

・行ごとの利益を〇円であらわし、色を薄くし、重なりを分かるようにする。
 ⇒最大値のラベルを表示
・合計(利益)を棒グラフで表し降順にする。
 ⇒表計算でランクにした合計(利益)をラベルで表示
対象サブカテゴリの赤字レコードを選択し、除去することで、ランクの順位変動をみる
詳細にメーカーを入れることで、特徴をみる


Q5: 売上トップ10/ワースト10製品の利益は良好でしょうか?もし赤字の製品がある場合、もっとも赤字の製品数が多いカテゴリはどれでしょうか?

動画時間:1:30:30-1:48:30

製品名でセットの作成をして、TOP10&WORST10をそれぞれつくる /
結合セットの作成をして、OR条件でセットを作成
軸の編集で「各行または列の独立した範囲」を選択

製品名でセットの作成をして、売上TOP10&WORST10をそれぞれつくる
・つくったセットを2つ選択して、結合セットの作成をして、OR条件でセットを作成
・利益を売上のTOP10&WORST10でフィルタする
・TOP10とWORST10で表をわけるために、TOP10を列にいれることでIN:TOP10、OUT:WORST10とする。
⇒WORST10の値が小さいので軸の編集で「各行または列の独立した範囲」を選択
・赤字だけ確認するために、利益合計の範囲の最大を0にして、赤字のみ表示する
・カテゴリごとの赤字製品の数をみるためにマークの「色」にいれる※製品名がTOPとWORSでことなるため、歯抜けグラフになっている
⇒合計利益を列に出し、ランク・不連続にしてヘッダーとしてつかう。
⇒製品名は邪魔なのでマークの「詳細」にいれる
⇒合計(利益)のランクを表計算を「製品名」にして、製品ごとのランク表示にする。
⇒色のカテゴリは属性にして、ランクをカテゴリごとにわける※ディメンションで切りたくないけど情報としていれておきたいときにつかう


Q6: 利益の合計がプラス(0は含める)のサブカテゴリごとで売上を比較してください。

動画時間:1:48:30-1:50:30

・合計(利益)でフィルタで黒字>0をみる
・合計(売上)を簡易表計算でランク、不連続にして、サブカテゴリと同じ行に入れて、売上の合計と順位で比較する


Q7: 利益の合計がプラス(0は含める)のレコードだけで、サブカテゴリごとの売上を比較してください。

動画時間:1:50:30-1:54:00

・フィルタで利益をすべての値で確認する。※Q6は合計で、こちらは非集計の行ごと


Q8: 利益が赤字顧客と黒字顧客の売上の割合を、オーダー月ごとに教えてください。(月別トレンドを見たいので、オーダー年は含めない。顧客の項目は顧客名を使用すること)

動画時間:1:54:00-1:59:10

赤字顧客をみるために、赤字顧客のセットを作成する
 ⇒フィルタで顧客数の利益>0をして、セットの作成とする。
・列に売上と行にオーダー日を入れて、積み立て棒グラフをつくる
 ⇒表計算で「売上に対する割合」にし、セルをつかって計算をする
・赤字が左にあったほうが見やすいので、IN/OUTを逆にする
軸の終わりを1に固定


Q9: 2016年の売上昨年の売上比較します。昨年の売上はカテゴリごとに見る必要はありません今年の売上はカテゴリごとに色分けしたいです。これと同時に、今年のカテゴリごとの売上の累計を表示したいです。バラバラにグラフを作ることはできたのですが、これを重ねて一個のグラフにすることはできるでしょうか?

動画時間:1:59:10-2:06:30

2015年売上: IF DATEDIFF ('year', [オーダー日])=2015 THEN [売上] END
2016年売上: IF DATEDIFF('year'), [オーダー日])=2016 THEN[売上] END
・2015年売上をマークの「詳細」にいれ、リファレンスラインで2016年売上に対して2015年売上とする


Q10: 売上と利益の相関を見たときに利益が低いクラスターと、売上と割引率の相関を見たときに割引率が高いクラスターの顧客をそれぞれ探してください。人数を絞りたいので、いずれもクラスター数は5に設定してください。そのクラスターを用いて、割引率は高いけれども利益は低くない顧客を割り出し、割引率を高く設定しながらも比較的黒字を出せている顧客区分を教えてください。

動画時間:2:06:30-2:22:30

クラスターで利益が低い顧客をツールヒントの「クラスタ2」を選択し、セットの作成

・売上と利益の散布図で顧客ごとのクラスター(5)を作成
・クラスターで利益が低い顧客をツールヒントの「クラスタ2」を選択し、セットの作成をする
平均(利益率)と合計(売上)でクラスターを確認する
割引率が高い顧客のクラスタをセットの作成する
・セットの結合で「割引率が高い顧客」「利益が低い顧客」から「割引率は高いけど利益率が高い」を作成
・平均(利益率)と合計(売上)を行と列に配置し、顧客区分でわける。⇒フィルタは「割引率が高いけど利益が低くない顧客」でする

Q11: 地域、カテゴリ別の予算のファイルを入手しました。(サンプル - スーパーストア - 予算.xlsx)地域、カテゴリ、オーダー年ごとの売上実績と予算を対比して、家電カテゴリにおいて、すべての年で売上目標を達成していない地域を教えてください。また、その未達成度合いはどのくらいでしょうか。50%にも満たない年があるようであれば教えてください。なお、予算シート作成担当者がうっかりしており、家電は昨年までの名称「テクノロジー」のままになってしまっています。また目標年月を更新せずに目標金額だけ更新してしまったようです。予算のExcelの年月は+2年して比較してください。

動画時間:2:22:30-

予算Excelをユニオンで各シートの作成し、年月ごとの予算をピボットする
・オーダー日が間違っているので、2年をたすDATEADD('year',2,[予算年月])
ブレンドするために、オーダー日として計算フィールドの名称を設定する
エリアを地域に修正してブレンド
製品カテゴリをカテゴリに修正してブレンド 別シートで製品カテゴリ内でテクノロジーを家電に修正
・リファレンスラインに予算をいれて、分布バンドで売上目標の50,100%を入れる。
マークに、合計(売上)>合計(予算)を入れて、予算の達成を真偽で色を付ける


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